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2019收入支出决算总表

作者:    时间: 2020-03-16    点击次数:







收入支出决算总表






















财决01

编制单位:吕氏贵宾会





2019年度







金额单位:元

收入

支出

项目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

栏次


1

2

3

栏次


4

5

6

栏次


7

8

9

一、一般公共预算财政拨款收入

1

70,595,300.00

101,037,767.45

101,037,767.45

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

一、基本支出

56

67,105,000.00

132,445,133.59

132,445,133.59

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

0.00

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

人员经费

57

61,525,300.00

83,928,261.19

83,928,261.19

三、上级补助收入

3

0.00

0.00

0.00

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 日常公用经费

58

5,579,700.00

48,516,872.40

48,516,872.40

四、事业收入

4

58,923,000.00

58,923,000.00

58,923,000.00

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

二、项目支出

59

62,413,300.00

77,503,033.77

59,123,843.59

五、经营收入

5

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

35

129,518,300.00

199,277,266.51

189,019,822.09

其中:基本建设类项目

60

0.00

0.00

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

0.00

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

1,528,648.00

1,528,648.00

三、上缴上级支出

61

0.00

0.00

0.00

七、其他收入

7

0.00

0.00

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

四、经营支出

62

0.00

0.00

0.00


8




八、社会保障和就业支出

38

0.00

812,207.09

812,207.09

五、对附属单位补助支出

63

0.00

0.00

0.00


9




九、卫生健康支出

39

0.00

0.00

0.00


64





10




十、节能环保支出

40

0.00

100,000.00

100,000.00


65





11




十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

经济分类支出合计

66

191,568,977.18


12




十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

一、工资福利支出

67

80,692,699.14


13




十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

二、商品和服务支出

68

54,474,085.25


14




十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

三、对个人和家庭的补助

69

14,384,549.25


15




十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

四、债务利息及费用支出

70

0.00


16




十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

五、资本性支出(基本建设)

71

0.00


17




十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

六、资本性支出

72

41,953,643.54


18




十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

七、对企业补助(基本建设)

73

0.00


19




十九、住房保障支出

49

0.00

108,300.00

108,300.00

八、对企业补助

74

0.00


20




二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

九、对社会保障基金补助

75

0.00


21




二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

十、其他支出

76

64,000.00


22




二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00


77





23




二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00


78





24




二十四、债务付息支出

54

0.00

8,121,745.76

0.00


79





25





55





80




本年收入合计

26

129,518,300.00

159,960,767.45

159,960,767.45

本年支出合计

81

129,518,300.00

209,948,167.36

191,568,977.18

用事业基金弥补收支差额

27

0.00

3,718,344.07

3,718,344.07

结余分配

82

0.00

年初结转和结余

28

0.00

46,269,055.84

46,269,055.84

年末结转和结余

83

0.00

0.00

18,379,190.18


29





84




总计

30

129,518,300.00

209,948,167.36

209,948,167.36

总计

85

129,518,300.00

209,948,167.36

209,948,167.36








财政拨款收入支出决算总表





















财决01-1


编制单位:吕氏贵宾会





2019年度






金额单位:元


行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


1

2

3


4

5

6

7

8

9

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

70,595,300.00

101,037,767.45

101,037,767.45

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

0.00

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


3




三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


4




四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


5




五、教育支出

35

70,595,300.00

70,595,300.00

0.00

144,757,668.20

144,757,668.20

0.00

126,378,478.02

126,378,478.02

0.00


6




六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

1,528,648.00

1,528,648.00

0.00

1,528,648.00

1,528,648.00

0.00


7




七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


8




八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

812,207.09

812,207.09

0.00

812,207.09

812,207.09

0.00


9




九、卫生健康支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


10




十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00


11




十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


12




十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


13




十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


14




十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


15




十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


16




十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


17




十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


18




十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


19




十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

108,300.00

108,300.00

0.00

108,300.00

108,300.00

0.00


20




二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21




二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22




二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


23




二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


24




二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


25





55










本年收入合计

26

70,595,300.00

101,037,767.45

101,037,767.45

本年支出合计

80

70,595,300.00

70,595,300.00

0.00

147,306,823.29

147,306,823.29

0.00

128,927,633.11

128,927,633.11

0.00

年初财政拨款结转和结余

27

0.00

46,269,055.84

46,269,055.84

年末财政拨款结转和结余

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,379,190.18

18,379,190.18

0.00

一、一般公共预算财政拨款

28

0.00

46,269,055.84

46,269,055.84


82










二、政府性基金预算财政拨款

29

0.00

0.00

0.00


83










总计

30

70,595,300.00

147,306,823.29

147,306,823.29

总计

84

70,595,300.00

70,595,300.00

0.00

147,306,823.29

147,306,823.29

0.00

147,306,823.29

147,306,823.29

0.00





财政拨款收入支出决算总表















财决01-1






2019年度




金额单位:元

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


13

14

15

16

17

18

19

20

21

一、基本支出

56

61,001,500.00

61,001,500.00

0.00

69,803,789.52

69,803,789.52

0.00

69,803,789.52

69,803,789.52

0.00

人员经费

57

55,905,200.00

55,905,200.00

0.00

64,949,135.52

64,949,135.52

0.00

64,949,135.52

64,949,135.52

0.00

日常公用经费

58

5,096,300.00

5,096,300.00

0.00

4,854,654.00

4,854,654.00

0.00

4,854,654.00

4,854,654.00

0.00

二、项目支出

59

9,593,800.00

9,593,800.00

0.00

77,503,033.77

77,503,033.77

0.00

59,123,843.59

59,123,843.59

0.00

其中:基本建设类项目

60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


61











62











63











64











65










经济分类支出合计

66

128,927,633.11

128,927,633.11

0.00

一、工资福利支出

67

62,361,751.52

62,361,751.52

0.00

二、商品和服务支出

68

27,333,010.67

27,333,010.67

0.00

三、对个人和家庭的补助

69

13,736,371.20

13,736,371.20

0.00

四、债务利息及费用支出

70

0.00

0.00

0.00

五、资本性支出(基本建设)

71

0.00

0.00

0.00

六、资本性支出

72

25,496,499.72

25,496,499.72

0.00

七、对企业补助(基本建设)

73

0.00

0.00

0.00

八、对企业补助

74

0.00

0.00

0.00

九、对社会保障基金补助

75

0.00

0.00

0.00

十、其他支出

76

0.00

0.00

0.00


77











78











79











80










本年支出合计

81

70,595,300.00

70,595,300.00

0.00

147,306,823.29

147,306,823.29

0.00

128,927,633.11

128,927,633.11

0.00

年末财政拨款结转和结余

82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,379,190.18

18,379,190.18

0.00


83











84










总计

85

70,595,300.00

70,595,300.00

0.00

147,306,823.29

147,306,823.29

0.00

147,306,823.29

147,306,823.29

0.00














收入支出决算表



































财决02


编制单位:吕氏贵宾会







2019年度










金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

收支结余

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

经营结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

经营结余

合计

交纳所得税

提取专用基金

转入事业基金

其他

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

经营结余




栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


合计

46,269,055.84

3,603,197.29

42,665,858.55

0.00

159,960,767.45

191,568,977.18

14,660,846.11

-3,718,344.07

18,379,190.18

0.00

3,718,344.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,379,190.18

3,175,375.22

15,203,814.96

0.00


205

教育支出

43,863,700.75

3,603,197.29

40,260,503.46

0.00

157,126,967.45

189,019,822.09

11,970,846.11

-3,718,344.07

15,689,190.18

0.00

3,718,344.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,689,190.18

3,175,375.22

12,513,814.96

0.00


20502

普通教育

0.00

0.00

0.00

0.00

3,520,100.00

3,520,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050205

高等教育

0.00

0.00

0.00

0.00

3,520,100.00

3,520,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20503

职业教育

43,863,700.75

3,603,197.29

40,260,503.46

0.00

153,606,867.45

185,499,722.09

11,970,846.11

-3,718,344.07

15,689,190.18

0.00

3,718,344.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,689,190.18

3,175,375.22

12,513,814.96

0.00


2050305

高等职业教育

32,070,166.46

3,603,197.29

28,466,969.17

0.00

153,522,867.45

173,622,187.80

11,970,846.11

-3,718,344.07

15,689,190.18

0.00

3,718,344.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,689,190.18

3,175,375.22

12,513,814.96

0.00


2050399

其他职业教育支出

11,793,534.29

0.00

11,793,534.29

0.00

84,000.00

11,877,534.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

1,528,648.00

0.00

1,528,648.00

0.00

200,000.00

1,528,648.00

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00


20603

应用研究

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060399

其他应用研究支出

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

1,306,586.00

0.00

1,306,586.00

0.00

0.00

1,306,586.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060402

应用技术研究与开发

1,206,586.00

0.00

1,206,586.00

0.00

0.00

1,206,586.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060404

科技成果转化与扩散

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20605

科技条件与服务

175,062.00

0.00

175,062.00

0.00

0.00

175,062.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060502

技术创新服务体系

175,062.00

0.00

175,062.00

0.00

0.00

175,062.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20606

社会科学

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060603

社科基金支出

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20607

科学技术普及

11,000.00

0.00

11,000.00

0.00

0.00

11,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060702

科普活动

11,000.00

0.00

11,000.00

0.00

0.00

11,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20699

其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00


2069999

其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00


208

社会保障和就业支出

668,407.09

0.00

668,407.09

0.00

143,800.00

812,207.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

630,528.09

0.00

630,528.09

0.00

143,800.00

774,328.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

事业单位离退休

630,528.09

0.00

630,528.09

0.00

143,800.00

774,328.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

37,879.00

0.00

37,879.00

0.00

0.00

37,879.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080805

义务兵优待

37,879.00

0.00

37,879.00

0.00

0.00

37,879.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

2,490,000.00

100,000.00

2,490,000.00

0.00

2,490,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,490,000.00

0.00

2,490,000.00

0.00


21103

污染防治

0.00

0.00

0.00

0.00

2,490,000.00

0.00

2,490,000.00

0.00

2,490,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,490,000.00

0.00

2,490,000.00

0.00


2110301

大气

0.00

0.00

0.00

0.00

2,490,000.00

0.00

2,490,000.00

0.00

2,490,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,490,000.00

0.00

2,490,000.00

0.00


21110

能源节约利用

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2111001

能源节约利用

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

108,300.00

0.00

108,300.00

0.00

0.00

108,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

108,300.00

0.00

108,300.00

0.00

0.00

108,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

108,300.00

0.00

108,300.00

0.00

0.00

108,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00








收入决算表


















财决03


编制单位:吕氏贵宾会



2019年度





金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费




栏次

1

2

3

4

5

6

7

8


合计

159,960,767.45

101,037,767.45

0.00

58,923,000.00

58,923,000.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

157,126,967.45

98,203,967.45

0.00

58,923,000.00

58,923,000.00

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

3,520,100.00

3,520,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050205

高等教育

3,520,100.00

3,520,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20503

职业教育

153,606,867.45

94,683,867.45

0.00

58,923,000.00

58,923,000.00

0.00

0.00

0.00


2050305

高等职业教育

153,522,867.45

94,599,867.45

0.00

58,923,000.00

58,923,000.00

0.00

0.00

0.00


2050399

其他职业教育支出

84,000.00

84,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20699

其他科学技术支出

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2069999

其他科学技术支出

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

143,800.00

143,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

143,800.00

143,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

事业单位离退休

143,800.00

143,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

2,490,000.00

2,490,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21103

污染防治

2,490,000.00

2,490,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110301

大气

2,490,000.00

2,490,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00








支出决算表















财决04


编制单位:吕氏贵宾会


2019年度




金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

191,568,977.18

132,445,133.59

59,123,843.59

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

189,019,822.09

132,301,333.59

56,718,488.50

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

3,520,100.00

3,520,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050205

高等教育

3,520,100.00

3,520,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20503

职业教育

185,499,722.09

128,781,233.59

56,718,488.50

0.00

0.00

0.00


2050305

高等职业教育

173,622,187.80

128,697,233.59

44,924,954.21

0.00

0.00

0.00


2050399

其他职业教育支出

11,877,534.29

84,000.00

11,793,534.29

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

1,528,648.00

0.00

1,528,648.00

0.00

0.00

0.00


20603

应用研究

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00


2060399

其他应用研究支出

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

1,306,586.00

0.00

1,306,586.00

0.00

0.00

0.00


2060402

应用技术研究与开发

1,206,586.00

0.00

1,206,586.00

0.00

0.00

0.00


2060404

科技成果转化与扩散

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00


20605

科技条件与服务

175,062.00

0.00

175,062.00

0.00

0.00

0.00


2060502

技术创新服务体系

175,062.00

0.00

175,062.00

0.00

0.00

0.00


20606

社会科学

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00


2060603

社科基金支出

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00


20607

科学技术普及

11,000.00

0.00

11,000.00

0.00

0.00

0.00


2060702

科普活动

11,000.00

0.00

11,000.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

812,207.09

143,800.00

668,407.09

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

774,328.09

143,800.00

630,528.09

0.00

0.00

0.00


2080502

事业单位离退休

774,328.09

143,800.00

630,528.09

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

37,879.00

0.00

37,879.00

0.00

0.00

0.00


2080805

义务兵优待

37,879.00

0.00

37,879.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00


21110

能源节约利用

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00


2111001

能源节约利用

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

108,300.00

0.00

108,300.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

108,300.00

0.00

108,300.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

108,300.00

0.00

108,300.00

0.00

0.00

0.00









商品和服务支出








小计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国(境)费用

维修(护)费

租赁费




16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29


54,474,085.25

457,111.94

382,511.55

0.00

74,267.59

3,630,892.81

2,582,501.84

135,991.98

8,097,315.85

2,481,220.89

648,534.50

84,277.44

26,110,822.39

3,571,401.60


54,327,085.25

457,111.94

382,511.55

0.00

74,267.59

3,630,892.81

2,582,501.84

135,991.98

8,097,315.85

2,481,220.89

642,534.50

84,277.44

26,110,822.39

3,571,401.60


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


54,327,085.25

457,111.94

382,511.55

0.00

74,267.59

3,630,892.81

2,582,501.84

135,991.98

8,097,315.85

2,481,220.89

642,534.50

84,277.44

26,110,822.39

3,571,401.60


54,327,085.25

457,111.94

382,511.55

0.00

74,267.59

3,630,892.81

2,582,501.84

135,991.98

8,097,315.85

2,481,220.89

642,534.50

84,277.44

26,110,822.39

3,571,401.60


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


147,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00


30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00


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0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


100,000.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00


6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00


11,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


11,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00








商品和服务支出









会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出




30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43


189,039.00

117,956.00

5,535.00

543,510.99

0.00

0.00

1,665,136.44

473,158.47

1,132,003.75

0.00

145,018.00

87,374.00

16,124.30

1,842,378.92


189,039.00

117,956.00

5,535.00

402,510.99

0.00

0.00

1,665,136.44

473,158.47

1,132,003.75

0.00

145,018.00

87,374.00

16,124.30

1,842,378.92


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


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0.00

0.00

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0.00

145,018.00

87,374.00

16,124.30

1,842,378.92


189,039.00

117,956.00

5,535.00

402,510.99

0.00

0.00

1,665,136.44

473,158.47

1,132,003.75

0.00

145,018.00

87,374.00

16,124.30

1,842,378.92


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


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0.00

0.00

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0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

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对个人和家庭的补助


小计

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费补助

助学金

奖励金

个人农业生产补贴

其他对个人和家庭的补助




44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55


14,384,549.25

103,972.00

0.00

0.00

0.00

2,470,746.45

0.00

0.00

9,735,010.80

41,820.00

0.00

2,033,000.00


13,464,042.16

103,972.00

0.00

0.00

0.00

2,326,946.45

0.00

0.00

9,735,010.80

41,820.00

0.00

1,256,292.91


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13,464,042.16

103,972.00

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2,326,946.45

0.00

0.00

9,735,010.80

41,820.00

0.00

1,256,292.91


13,464,042.16

103,972.00

0.00

0.00

0.00

2,326,946.45

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0.00

9,735,010.80

41,820.00